Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1S_versia_8_01 (1).doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.08.2019
Размер:
1.31 Mб
Скачать

Кассовая книга

Кассовые документы формируют проводки в корреспонденции счета кассы и счета расчетов. Все движения автоматически попадают в Кассовую книгу, которую можно сформировать в меню Банк и касса —> Кассовая книга.

Задание 3.2. Операции по кассе

За проведенный монтаж металлоконструкций 23.01.20хх от ЗАО «Терпсихора» принято наличными в кассу 3000 руб. 00 коп., в том числе НДС 457 руб. 63 коп.

Для оплаты расходов по предстоящей командировке в г. Томск Головину А.Ф. 25.01.20хх выдано из кассы 2500 руб. 00 коп.

Сформировать кассовую книгу.

3.7. Учет расчетов с подотчетными лицами

Выдача денег подотчетному лицу может быть осуществлена Расходным кассовым ордером (Главное меню: Банк и касса -> Расходный кассовый ордер). В документе в меню Операции на панели инструментов должна быть выбрана операция Выплата денежных средств подотчетнику.

Возврат подотчетных сумм осуществляется Приходным кассовым ордером (Главное меню: Банк и касса —> Расходный кассовый ордер). В документе в меню Операции на панели инструментов должна быть выбрана операция Возврат денежных средств подотчетнику.

Авансовый отчет регистрируется одноименным документом (Главное меню: Банк и касса —> Авансовый отчет). Реквизиты документа представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Реквизиты документа Авансовый отчет

Реквизит

Описание

Организация

Организация, по которой задается авансовый отчет

Склад

Склад, на который будут оприходованы приобретенные ТМЦ

Физическое лицо

Подотчетное лицо

Назначение

Описание назначения аванса

Закладка Авансы

Расходный кассовый ордер

Ссылка на документ, которым выдавались средства в подотчет. Реквизиты: Сумма РКО, Валюта РКО и Выдано заполняются автоматически на основе расходного кассового ордера

Израсходовано

Сумма, израсходованная из выданных по данному РКО средств

Закладка Товары

Номенклатура

Приобретенные подотчетником ТМЦ

Количество

Приобретенное количество ТМЦ

Цена. Сумма

Цена и сумма приобретенных ТМЦ

% НДС. Сумма НДС

Ставка и сумма НДС

Поставщик

Поставщик ТМЦ

Наименование, дата и номер документа

Сведения о документе, подтверждающем расход

Дата, номер, счет-фактура

Дата, номер счет-фактуры и ссылка на введенную в систему счет-фактуру (необходим для формирования книги покупок)

Счет учета (БУ и НУ)

Счет, на который принимаются ТМЦ на склад

Счет учета НДС

Счет, на который относится сумма НДС по приобретенным ценностям

Закладка Оплаты

Контрагент, договор

Контрагент и договор, которому осуществляется оплата

Сумма

Сумма оплаты

Курс взаиморасчетов, сумма взаиморасчетов

Курс и сумма при расчете в валюте

Вид входящего документа,

дата документа, номер

документа

Реквизиты документа, выданного контрагентом

Содержание

Описание операции

Счет расчетов

Счет расчетов с контрагентом

Счет авансов

Счет учета авансов выданных

Закладка Прочие

На этой закладке могут быть учтены затраты, относимые на любой счет. На закладке могут быть указаны реквизиты документа поставщика, счета-фактуры, счета отнесения затрат по бухгалтерскому и налоговому учету и аналитика по этим счетам

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]