Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
татэнерго.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
3.94 Mб
Скачать

Примечание:

В связи с выходом постановлением правительства от 11.07.07г № 526 «О реформировании электроэнергетики РФ» и Федерального закона 35 «Об электроэнергетике» от 26.03.2003, целью которых являются обеспечение конкурентоспособности электрической и тепловой энергии, а также защите конкуренции в Татэнерго на данный момент времени происходит процесс реорганизации и самоликвидации. И основные функции по управлению, производству, передачи и сбыту тепловой и электрической энергии последовательно переходят в ОАО «Генерирующая компания».

Поэтому, смотря в перспективу, считаю прагматичным проанализировать и составить отчет о практике по ОАО «Генерирующая компания».

Основные направления деятельности:

  1. Целью деятельности Общества является производство, преобразование, отпуск электрической и тепловой энергии потребителям, реализация электрической энергии на оптовом рынке с обеспечением надежного и прибыльного функционирования.

Предметом деятельности Общества является:

1. выработка электрической и тепловой энергии на электростанциях, включенных в единую энергетическую систему. Выдача энергии электрическим и тепловым сетям с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей;

  1. энергоснабжение потребителей в соответствии с заключенными договорами;

  2. проектирование, монтаж, эксплуатация, изготовление, ремонт и наладка энергообъектов, теплоэнергетического, электроэнергетического оборудования;

  3. осуществление ведомственного надзора за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием оборудования, зданий и сооружений;

  4. обеспечение необходимых условий гигиены и безопасности труда на производстве;

  5. обеспечение снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду;

  6. обеспечение требований взрыво- и пожаробезопасности в процессе эксплуатации оборудования;

  7. реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения задач развития компании;

  8. проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок в области технологии, техники, экологии, экономики энергетики и энергостроительства;

  9. осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;

  10. проведение энергосберегающей политики, внедрение нетрадиционных возобновляемых источников энергии;

  11. обеспечение единства и точности измерений при производстве, преобразовании, отпуске электрической и тепловой энергии, при строительстве, проектировании, модернизации энергообъектов, проведении ремонтов, наладке оборудования. Производство и реализация метрологического оборудования;

  12. перевозка автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

  13. развитие средств связи и оказание услуг связи, в том числе оптико-волоконных и спутниковых систем;

  14. издательская и полиграфическая деятельность;

  15. услуги в области общественного питания, организация точек общественного питания;

  16. медицинское обслуживание, в том числе санаторное лечение;

  17. развитие и совершенствование производственно-технической базы для повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров. Проведение подготовки, аттестации, обучения и повышения квалификации кадров. Проверка знаний персоналом правил и других инструкций, в соответствии с действующими нормативными документами;

  18. выпуск и размещение ценных бумаг;

  19. участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, решения социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня работников компании, организация их досуга и отдыха;

  20. осуществление хранения нефти и продуктов ее переработки и их последующей реализации;

  21. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

  22. иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Виды выпускаемой продукции

Таблица 2

Виды выпускаемой продукции ОАО «Генерирующая компания»

Вид продукции

Назначение и область применения

Электроэнергия

Предназначена для использования юридическими лицами в различных производственных процессах, а так же для использования физическими лицами в целях личного потребления

Теплоэнергия

Используется для отопления различных зданий, помещений и для осуществления производства

Конденсат

Совместно используется с теплоэнергией

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «Генерирующая компания» до 2008 года

Установленная тепловая мощность электростанций ОАО "Генерирующая компания" (суммарно) составляет 14 528 Гкал/час. Общество с 1 декабря 2008 года осуществляет продажу электрической энергии на ОРЭМ (Оптовый рынок электрической энергии, мощности) и имеет более 750 контрагентов по регулируемым и свободным договорам купли-продажи электрической энергии (мощности).

Продажу тепловой энергии ОАО "Генерирующая компания" осуществляет в 5 городах, расположенных на территории Республики Татарстан:

  • г.Казань – Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ -2, Казанская ТЭЦ-3, РК "Азино", РК "Горки", РК "Савиново";

  • г.Набережные Челны – Набережночелнинская ТЭЦ;

  • г.Елабуга – Елабужская ТЭЦ;

  • г.Нижнекамск – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1 и ПТК-2);

  • г.Заинск - Заинская ГРЭС.

Реализация электро- и теплоэнергии производится круглогодично. Однако максимальный объем производства и потребления приходится на 1 и 4 кварталы года - осенне-зимний максимум.

Основные технико-экономические показатели ОАО "Генерирующая компания" приведены в таблице № 3

Таблица 3

Показатель

2007 год

2008 год

Отклонение

Выработка электрической энергии, млрд. кВтч

24,8

24,0

96,8%

Отпуск тепловой энергии, млн. Гкал

30,8

29,1

94,5%

Расход электрической энергии на собственные нужды, млрд. кВтч

2

2

100,0%

то же в %

8,1

8,3

102,5%

Удельный расход условного топлива:

- на электроэнергию, г/кВтч

324,2

323,5

99,8%

- на теплоэнергию, кг/Гкал

137,1

137,2

100,1%

Фактическая структура товарной продукции за анализируемые периоды представлена на рисунке 1.

Рис.1 Анализ структуры товарной продукции за 2007-2008 гг.

Потребление топлива по ОАО "Генерирующая компания" составило за 2008 год 10 млн. 490 тыс.т.у.т, что ниже уровня 2007 года на 373 тыс.т.у.т. за счет повышения экономичности отпуска электроэнергии и тепловой энергии и снижения объемов производства электрической и тепловой энергии электростанциями ОАО "Генерирующая компания".

При этом затраты на топливо против уровня прошлого года возросли на 26,2%. Основными причинами роста являются рост цен на лимитный (на 25,2%) и коммерческий (на 34,5%) газ, рост цен на мазут на 16%, изменение структуры сжигаемого топлива, а именно увеличение доли сжигания мазута с 0,7 % в 2007г. до 2,4 % в 2008 году.

Рис.2. Структура потребления топлива ОАО "Генерирующая компания" за 2008г.

Основные виды хозяйственной деятельности – производство электрической и тепловой энергии, обеспечившие не менее чем 10% выручки эмитента, за каждый из отчетных периодов отражены в таблице 4, таблице5 соответственно. Таблица 4

Наименование показателя/ Отчетный период

2004

2005 (апрель-декабрь)

2006

2007

2008

Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

х

8 932 661

13 528 099

16 204 027

19 536 452

Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %

х

64,5

60,6

59,1

62,2

Таблица 5

Наименование показателя/ Отчетный период

2004

2005 (апрель-декабрь)

2006

2007г.

2008г.

Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

х

4 196 793

7 836 786

10 250 727

10 820 554

Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %

х

30,3

35,1

37,4

34,5

Увеличение размера выручки от продажи электроэнергии и теплоэнергии в 2008 году по сравнению с 2007 годом связано с:

  1. Положительными результатами работы на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

  2. Увеличением тарифов:

    • на электрическую энергию, производимую электростанциями ОАО "Генерирующая компания" согласно приказу ФСТ №535-э/2 от 25.12.2007г. "О тарифах на электрическую энергию (мощность), продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных (минимального и максимального) объемов продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам)";

    • на тепловую энергию, производимую электростанциями ОАО "Генерирующая компания" согласно постановлению Правления РЭК РТ от 24.12.2007г. № 81 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, производимую электрическими станциями, осуществляющими производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан на 2008 год».

Прибыль до налогообложения по итогам деятельности ОАО "Генерирующая компания" за 2008 год составила 2 503,1 млн.руб., что ниже прибыли до налогообложения, полученной за 2007 году, на 781,9 млн.руб. или 23,8 %. Рентабельность от производственной деятельности ОАО "Генерирующая компания" за 2008 год составила 9,6 %, за 2007 год – 15,2 %.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2008 год чистая прибыль ОАО "Генерирующая компания" составила 1820,1 млн.руб., что на 24,5 % ниже уровня, полученного за аналогичный период 2007 года. На снижение объемов чистой прибыли ОАО "Генерирующая компания" за 2008 год по сравнению с 2007 годом повлияли следующие факторы:

  1. Снижение физических объемов производства тепловой энергии на 5,3%, вызванное снижением спроса потребителей. Справочно: ОАО "Нижнекмскнефтехим" за 2008 год снизил объемы потребления тепловой энергии по сравнению с 2007 годом на 3,9%, ОАО "Нижнекамскшина" на 5,7%.

  2. Снижение физических объемов производства по электрической энергии на 3,4% в период низких цен электрической энергии на ОРЭМ.

  3. Опережающий темп роста себестоимости производства электрической и тепловой энергии на 20,3% (или на 4 813,5 млн. руб.), в том числе на технологическое топливо – на 26,2% (доля затрат на топливо в структуре себестоимости производства электрической и тепловой энергии составляет 71,6 %), по сравнению с темпом роста товарной продукции на 14,4% (или на 3 938,6 млн. руб.)

Несмотря на то, что из-за снижения электропотребления во 2 полугодии 2008 года, вызванного спадом на мировых финансовых рынка, фактический объем производства электрической энергии по компании на 7,9 % ниже принятого в Сводном прогнозном балансе поставок электрической энергии и мощности, утвержденном приказом ФСТ № 402-э/5 от 30 ноября 2007 года, а отпуск тепловой энергии с коллекторов ниже уровня прошлого года на 8,6 % достигнутые результаты деятельности свидетельствуют об устойчивом финансовом положении ОАО "Генерирующая компания".