- •1 Описание модели организации
- •2 Учетная политика
- •3 Состояние средств на начало отчетного периода
- •3.1 Бухгалтерский баланс на 1 октября __________________2010 г.
- •3.2 Расшифровка остатков на счетах на начало периода
- •4 Хозяйственные операции за учетный период.
- •5 Расчет сумм по хозяйственным операциям
- •5.1 Расчет стоимости выбывших материальных ценностей
- •5.2 Расчет сумм амортизации
- •5.3 Расчет с поставщиками и покупателями
- •5.4 Расчет с прочими дебиторами и кредиторами
- •5.5 Расчет с подотчетными лицами
- •5.6 Расчет себестоимости выпущенной готовой продукции Расчет фактической себестоимости единицы продукции.
- •Расчет отклонения фактической себестоимости от плановой
- •5.8 Расчет финансового результата
- •6 Формирование заключительных данных
- •6.1 Главная книга
- •Счета синтетического учета
- •Счета аналитического учета
- •6.2. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
- •Глава 7 Составление отчетности
- •7.1 Бухгалтерский баланс
- •7.2 Отчет о прибылях и убытках
- •Приложение 1 Расчет сумм амортизации.
- •Заключение
- •Список использованной литературы
3 Состояние средств на начало отчетного периода
3.1 Бухгалтерский баланс на 1 октября __________________2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
||||||
Д ООО «Горячий хлеб» ата (год, месяц, число) |
|
|
|
||||
Организация _______________________________________________________ по ОКПО |
|
||||||
И Производство хлебобулочных изделий дентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|
||||||
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД |
|
||||||
О рганизационно-правовая форма/форма собственности ___________________________ |
|
|
|||||
_ Общество с ограниченной ответственностью __________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
|||||
Е _________________________________________________________г.Уфа, ул. Байкальская, 88 диница измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384 |
||||||
Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|||
_ ___________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
|||
Дата утверждения |
|
||||||
Дата отправки (принятия) |
|
Актив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||
Нематериальные активы |
110 |
42 |
|
|||
Основные средства |
120 |
582 |
|
|||
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
|||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
|||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
160 |
|
|||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
|||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|||
ИТОГО по разделу I |
190 |
784 |
|
|||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||
Запасы в том числе: |
210 |
128 |
|
|||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
28 |
|
|||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
100 |
|
|||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
|
|||
товары отгруженные |
215 |
|
|
|||
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|||
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
|||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
8 |
|
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
50 |
|
|||
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
50 |
|
|||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
|
|
|||
Денежные средства |
260 |
230 |
|
|||
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|||
ИТОГО по разделу II |
290 |
416 |
|
|||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
1200 |
|
|||
Пассив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|||
Уставный капитал |
410 |
800 |
|
|||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
(0) |
() |
|||
Добавочный капитал |
420 |
132 |
|
|||
Резервный капитал в том числе: |
430 |
|
|
|||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
|||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) |
470 |
|
|
|||
ИТОГО по разделу III |
490 |
932 |
|
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|||
Займы и кредиты |
510 |
|
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
|||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
|
|
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|||
Займы и кредиты |
610 |
50 |
|
|||
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
218 |
|
|||
поставщики и подрядчики |
621 |
60 |
|
|||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
141 |
|
|||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
0 |
|
|||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
17 |
|
|||
прочие кредиторы |
625 |
0 |
|
|||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
0 |
|
|||
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
|
|||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
|
|||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
|
|||
ИТОГО по разделу V |
690 |
268 |
|
|||
БАЛАНС |
700 |
1200 |
|
|||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|||
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
|||
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
|||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
|
|||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
|||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
|||
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
|||
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
|||
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
|||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
|||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
Р
уководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«
___» _________________ ________г.