- •Введение
- •1 Расчет выручки от реализации продукции ( работ, услуг)
- •2 Расчет численности работников
- •3 Расчет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
- •4 Расчет прибыли и ее распределение
- •5 Расчет и анализ основных показателей эффективности производства
- •Заключение
- •Литература
- •Приложение а
Приложение а
(обязательное)
Таблица 6- Исходные данные
Показатели |
Вариант 5 |
1 |
2 |
1. Доходы от услуг связи общего пользования за текущий год, тыс. руб. |
509900,5 |
2. Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс. руб. |
31202,6 |
3. Доходы от нетрадиционных услуг за текущий год, тыс. руб. |
26006,8 |
4. Доходы от реализации товаров народного потребления за текущий год, тыс. руб. |
38451,7 |
5. Прирост выручки на планируемый год, %. |
29,9 |
6. Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел. |
95 |
7. Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб. |
323340,0 |
8. Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, тыс. руб. |
2,1 |
9. Среднегодовая стоимость ОПФ на планируемый год, тыс. руб.: 9.1. Рабочие машины и оборудование 9.2. Транспортные средства для перевозки почты 9.3. Здания |
77100 56250
21100 |
10. Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли) |
11,4 |
11. Затраты по элементу "перевозка почты" на планируемый год, тыс. руб. 11.1 Автомобильным транспортом 11.2 Железнодорожным транспортом |
3230 1490 |
Продолжение таблицы 6
1 |
2 |
12. Среднемесячный обмен по посылкам, ед.: 12.1 Исходящий обмен: индивидуальный партионный с наложенным платежом 12.2. Входящий обмен: индивидуальный партионный с наложенным платежом 12.3. Транзитный обмен |
2400 150 120
1940 140 40 1500 |
13. Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на сто рублей выручки, руб. |
5,15
|
14. Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на сто рублей выручки, % |
1,60 |
15. Норматив затрат на электроэнергию на сто рублей выручки на планируемый год, руб. |
0,48 |