Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр.работа-ФМ-ЭБ,ЭН-301.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
628.22 Кб
Скачать

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2008 г. (тыс. Руб.)

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

67 750

42 331

Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ, услуг

(44 412)

(25 482)

Валовая прибыль

23 338

16 849

Коммерческие расходы

(3 000)

(3 980)

Прибыль (убыток) от продаж

20 338

12 869

Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате

(15)

(1)

Прочие доходы

149

1 130

Прочие расходы

(1 194)

(2 269)

Прибыль (убыток) до налогообложения

19 278

11 729

Текущий налог на прибыль

(4 620)

(2845)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

14 658

8 884

Задача 5. Предприятие затратило на приобретение недвижимости 2 000 000 руб. В течение трех лет ежегодные денежные поступления от операционной деятельности равны: 1 год = 800 000 руб.; 2 год = 850 000 руб.; 3 год = 950 000 руб. Коэффициент рентабельности =16%.

Определить эффективность приобретения недвижимости с помощью критериев NPV, PI, PP, IRR.

Вариант 12

Задача 1. По данным таблицы определите порог рентабельности предприятия, запас финансовой прочности, силу воздействия операционного рычага.

Выручка от реализации

5600 тыс.руб.

Переменные издержки

2750 тыс.руб.

Валовая маржа

2850 тыс.руб.

Постоянные издержки

2100 тыс.руб.

Прибыль

750 тыс.руб.

Задача 2. По данным таблицы определите уровень эффекта финансового рычага.

Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль

500 тыс.руб.

Собственные средства

1950 тыс.руб.

Долгосрочные кредиты

300 тыс.руб.

Краткосрочные кредиты

250 тыс.руб.

Средняя расчетная ставка процента

19%

Задача 3. По данным таблицы необходимо провести сравнительную оценку уровня рисков двух альтернативных инвестиционных проектов.

Проекты

Варианты сценария

Ожидаемая величина IRR, %

Вероятность реализации сценария

А

Оптимистический

80

0,25

Реалистический

50

0,4

Пессимистический

25

0,35

Б

Оптимистический

75

0,3

Реалистический

60

0,4

Пессимистический

30

0,3

Задача 4. По данным финансовой отчетности проведите анализ финансового состояния предприятия.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г. (тыс. руб.)

Показатели

На начало

отчетного года

На конец отчетного периода

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

20

19

Основные средства

6613

19453

Незавершенное строительство

10096

9547

Итого по разделу I

16729

29019

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

2931

2344

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1517

2338

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

345

324

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

11530

10575

Денежные средства

1772

724

Итого по разделу II

18095

16305

БАЛАНС

34824

45324

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

7500

7500

Нераспределенная прибыль

17249

18682

Итого по разделу III

24749

26182

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

17

17

Итого по разделу IV

17

17

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

1500

10000

Кредиторская задолженность

8558

9125

Итого по разделу V

10058

19125

БАЛАНС

34824

45324