Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методические указания к курсовому проекту.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
770.05 Кб
Скачать

Задание № 5*

1. ООО «НОВОСТЬ» зарегистрировано 3.01.___г.

2. Выписка из приказа №1 от 3.01.___г. :

назначить Кашина М.М. директором ООО «НАДЕЖДА» с 3.01.___г., на условиях совместительства,

принять Седых Л.А. бухгалтером с 3.01.___г., на постоянную работу,

принять рабочих: Соколова К.Б., Иванова И.И., Карпова Т.Ю. мастера Антипова С.К. (оклад 900руб) на постоянную работу с 1.02.___г.

3. Согласно представленных справок:

Соколов К.Б. имеет троих детей,

Иванов И.И. имеет одного ребенка школьного возраста,

Карпов Т.Ю. имеет сына 5 лет,

4. По результатам изучения стартовых возможностей ООО «НАДЕЖДА» приняты решения: выпускать тубы обувные,

-- норма расхода материалов на 1 изделие указана в таблице

НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ

Наименование

Материал

Кол-во

Ед. изм.

Панель верхняя

ДСП 1000х400х20 мм

1

шт.

Панель нижняя

ДСП 1000х400х20 мм

1

шт.

Панель боковая

ДСП 500х400х20 мм

2

шт.

Панель лицевая

ДСП 1000х400х20 мм

1

шт.

Стенка задняя

фанера 1000х400 мм

1

шт.

Петля мебельная

2

шт.

Защелка мебельная

1

шт.

Ручка мебельная

1

шт.

Шурупы

8

шт.

Гвозди

20

гр.

Пакет упаковочный

1

шт.

-форма оплаты труда рабочих сдельная (1тумба 800руб.),

-утвердить цену реализации (без НДС): 1 тумбы 3500руб.,

-заключить договор аренды помещения с оборудованием с ООО Старт»

сроком на 18 месяцев с 10.01.__г. (арендная плата начисляется и перечисляется ООО «Старт» ежеквартально в размере 45 000 руб. с НДС),

- учет готовой продукции на складе ведтся по фактической себестоимости, а выручка от реализации продукции определяется по мере ее отгрузки.

5. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за 1квартал 20__г. по ООО «НОВОСТЬ», указанные в таблице .

Хозяйственные операции по ООО «НОВОСТЬ» за 1 квартал 20___г.

Дата и содержание операции

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3.01__г. Задолжен. участников по вкладам в УК:

задолженность ООО «МАГ»

задолженность Антипова С.К.

задолженность Сомова М. М.

15 000

5 000

5000

10000

8 000

2 000

10 000

------

15000

15000

2 000

3 000

210009 000

------

9 000

9 000

9000

14000

4 000

6000

15000

------

10000

9 000

5 000

6000

14 000

9 000

------

2

11.01__г. Взносы в УК:

Сомов М. М. Фанера 10 листов 3600х 2000мм

ООО «МАГ» денежные средства в кассу

ООО «МАГ» ден. средства на расчётный счёт

Антипов С.К. пакеты упаковочные 200 шт.

2000

1 000

10 000

1 000

-----

-----

10000

4 00

2240

5 000

5 000

-----

-----

------

14000

1 300

-----

-----

14000

-----

2000

1 000

8 000

1 000

-----

-----

14000

800

3500

5 000

10000

-----

-----

------

8000

2000

-----

-----

14000

-----

3

13.01__г. Оплачен директо-ром счёт юр. фирмы за регистрацию

600

850

1500

500

700

750

900

1200

680

1200

4

23.01__г. Предприятие полу-чило кредит на 3 года (% за пользование кредитом – 20%)

100000*Х

800000*Х

650000*Х

300000*Х

75000

20000*Х

90000*Х

65000 *Х

30000 *Х

75000

5

30.01__г. Начислена зарплата за январь администрации :

Кашин М. М. оклад

Седых Л. А. оклад

8000

8000

9000

7000

7 000

9 000

12000

9 000

8 500

7000

7800

800

9000

9000

13000

12000

10000

7 000

9550

8 000

6

30.01__г. Удержан и перечислен НДФЛ за январь

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

7

30.01___г. Начислен и перечислен ЕСН за январь

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8

4.02__г. Получены в кассу средства для выдачи зарплаты

?

?

-----

?

------

?

?

-----

?

------

9

4.02__г. Выдана зарплата

?

?

-----

?

-----

?

?

-----

?

-----

10

10.02__г. Поступили от базы №3 ДСП 3600х2000х20мм 20 листов (включая НДС)

11 800

13 540

14 110

14500

13700

12 000

15 500

18 200

16500

14700

11

10.02__г. Поступили от ООО «ДОМ» шурупы 8уп.х100 шт. (включая НДС)

ручки мебел. 100шт (с НДС)

2 000

600

3640

890

1560

900

2520

790

3000

1000

2 850

700

3500

590

2200

1000

2720

950

3200

1000

12

13.02__г. Списана часть орграсходов

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13

13.02__г. Поступили от АО «Ключ» пакеты 400 шт.(с НДС)

защелки 50шт (с НДС)

петли 150 шт (вкл НДС)

----

118

250

2400

280

360

----

400

400

4800

118

550

3480

200

300

3000

200

250

4400

400

150

2000

600

400

3800

320

500

4000

200

300

14

15.02__г. Получ. и оплач. счёт транспорт. организации за доставку материалов с базы №3 (вкл. НДС)

1200

600

284

1200

730

820

500

200

200

730

15

18.02__г. Перечислено базе №3

11 800

6770

-----

-----

13700

9000

9000

-----

-----

15000

16

18.02__г. Перечислено ООО «ДОМ»

2000

------

19 60

7 250

------

1000

------

2500

1250

------

17

18.02__г. Поступили гвозди от Кашина М.М. 1ящ. х25кг (вкл. НДС)

фанера 3600х2000, 15л.(с НДС)

59

4720

60

4500

47

3776

68

3776

36

4720

70

5000

85

4500

50

3500

45

3750

40

4000

18

18.02__г. Приобретены Анти-повым С.К. канцтовары, с НДС

144

96

84

120

60

130

100

60

85

200

19

22.02__г. Начислены % за 1 месяц использов. кредита

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20

5.03___ г. Отпущены в производство материалы:

ДСП 12 листов 3600 х 2000

Фанера 7 листов 3600 х 2000

Шурупы 8упаковок х 100шт.

Гвозди 2кг

Канцтовары на общехоз. нужды (полностью)

Петли мебельные 150шт.

Ручки мебельные 50шт.

Защелки мебельные 50 шт.

Пакеты упаковочные 50шт.

?

?

?

?

-----

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

------

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

-----

?

?

?

?

?

?

?

?

-----

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

------

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

21

28.02__г. Начислена зарплата за февраль

Соколов К.Б.(15 тумб)

Иванов И. И. (5тумб)

Карпова Т. Ю.(6 тумб)

Антипов С. К. оклад

Кашин М.М.оклад

Седых Л. А.оклад

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

22

28.02__г. Удержан и перечислен НДФЛ за февраль

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

23

28.02__г. Начислен и перечислен ЕСН за февраль

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

24

28.02__г. Поступило программное обеспечение для бухгалтера (с НДС)

12000

35000

14000

40000

20000

9000

14000

37500

25000

9800

25

5.03__г. Получены средства в кассу и выдана зарплата за февраль в полном объеме

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

26

23.03__г. Начислены % за 2 месяц использования кредита

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

27

29.03__г. Предъявлены счета поставщиков за 1 кв. за электроэнергию:

на производство

на общехозяйственные нужды

5000

1700

4000

2000

4500

1500

3000

1300

2000

1200

3500

800

2800

1000

5200

2200

3400

950

4000

1000

28

30.03__г. Начислена зарплата за март

Соколов К.Б.(4 тумб)

Иванов И. И. (11тумб)

Карпова Т. Ю.(7 тумб)

Антипов С. К. админ. отпуск

Кашин М.М. оклад

Седых Л. А. оклад

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

29

30.03__г. Удержан НДФЛ с сотрудников за март

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30

30.03__г. Начислен ЕСН за март

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

31

30.03__г. Начислена амортизация по нематериальным активам

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

32

30.03__г. Начисл. и перечисл. арендная плата за 1 кв.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

33

30.03__г. Перечислены % за использование кредита

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

34

30.03__г. Поступ. ден. средства в кассу для погашения задолженности подотчетным лицам (проверьте наличие денежных средств на р\с)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

35

30.03__г. Выдана из кассы задолженность подотчетным лицам за 1 квартал

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

36

30.03__г. Списаны общехоз-яйственные расходы за 1кв.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

37

30.03__г. Выпущено 48 тумб

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

38

30.03__г. Отгружена со склада и реализована готовая продукция

40шт.

45шт.

30шт.

25шт.

20шт.

10шт

5шт

-----

48шт

15шт

39

30.03__г Выделен НДС по реализованной продукции

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

40

30.03__г. Списана себес-тоимость реализ. продукции

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

41

30.03__г. Определен финансовый результат за 1 кв.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

42

30.03__г. Поступило от покупателей за продукцию, включая НДС (полная оплата)

?

?

7

?

?

?

?

7

?

?

43

30.03__г. Списаны операционные расходы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

44

30.03__г. Начислен налог на прибыль за 1 кв.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Примечание « Х» – порядковый номер студента в журнале.

6. Составьте оборотно- сальдовую ведомость, баланс и отчет о прибылях и убытках по результатам текущей деятельности и оцените их.

7. Представьте расчеты по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 «Гот ёовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 75 «Расчеты с учредителями».

8. Произведите расчет риска от хозяйственной деятельности повести на основе данных отчетного квартала.

9. Примите решение об объеме выпуска готовой продукции на следующий квартал, с целью получения заданной прибыли до налогообложения:

1-5 варианты 10% от фактического объема выручки до налогообложения,

6 -11 варианты 25% от фактического объема выручки до налогообложения,

12-16 варианты 50% от фактического объема выручки до налогообложения,

17-21 варианты 15% от фактического объема выручки до налогообложения,

22-26 варианты 45% от фактического объема выручки до налогообложения,

27-31 варианты 30% от фактического объема выручки до налогообложения.

10. Составьте хозяйственные операции за новый квартал по ООО «НОВОСТЬ» с учетом рассчитанного объема выпуска, а также погасите задолженность поставщикам, подотчетным лицам, работникам по зарплате, бюджету и внебюджетным организациям за предыдущий квартал.

11. Представьте расчеты по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 75 «Расчеты с учредителями».

12. Составьте оборотно-сальдовую ведомость, баланс и отчет о прибылях и убытках по результатам деятельности в новом квартале и оцените их.

13. Разработайте варианты повышения эффективности деятельности ООО «НОВОСТЬ» в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон « О бухгалтерском учете» № 129 от 21.11.96г.

2. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утверждено приказом Министерства Финансов РФ № 60н от 9.12.98г.

3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено приказом Министерства Финансов РФ № 43н от 6.07.99г.

4. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено приказом Министерства Финансов РФ № 44н от 9.06.2001г.

5. ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утверждено приказом Министерства Финансов РФ № 26н от 30.03.2001г.

6. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждено приказом Министерства Финансов РФ № 32н от 6.05.99г.

7. ПБУ 10/99 «Расходы организации» , утверждено приказом Министерства Финансов РФ № 33н от 6.05.99г.

8. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Министерства Финансов РФ №94 от 31.10.2000г.

9. Бухгалтерский учет на современном предприятии: учеб.-практ. пособие/ Н.В. Пошерстник.- М: ТК Велби, изд. Проспект, 2006г.

10. Бухгалтерский учет: учеб./ И.И. Бочкарева под ред. Я.В. Соколова 2-е изд., - М.: ТК Велби, изд. Проспект,2005г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА"

факультет "Экономики и управления"

кафедра «Финансы и кредит»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: «Организация бухгалтерского учета на современном предприятии»

по курсу «Бухгалтерский учет»

вариант 5

Выполнил : Воронин В.В.

студент группы 751

Принял: Егорова Е.Б.

Самара 2008

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на _________20__г., организация______________________

вид деятельности_____________, ед. измерения (руб., тыс. руб.)_______

АКТИВ

Код

стр.

На начало

Периода

На конец

периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Долгосрочные финансовые вложения

140

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу 1

190

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе: сырье и материалы

211

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

НДС по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.)

230

в том числе: покупатели и заказчики

231

авансы выданные

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой в течении 12 мес. после отчетн. даты)

240

в том числе: покупатели и заказчики

241

задолженность учредителей по вкладам вУК

244

авансы выданные

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

в том числе: касса

261

расчетный счет

262

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу 2

290

БАЛАНС ( строки 190 + 290)

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 2

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

периода

На конец

Периода

1

2

3

4

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Целевые финансирования

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

Непокрытый убыток отчетного года

475

Итого по разделу 3

490

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

510

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес.

511

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу 4

590

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

620

в том числе: кредиты банков подлежащие пога-шению в течении 12 мес. после отчетн. даты)

611

Кредиторская задолженность

620

в том числе: поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

624

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

задолженность перед бюджетом

626

авансы полученные

627

прочие кредиторы

628

Задолженность учредителям по выплате дохода

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу 5

690

БАЛАНС ( строки 490 + 590 + 690)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на____________20__г ., организация________________________,

вид деятельности________________, ед. измерения (руб./тыс.руб.)______

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный

период

За предыдущ. период

1

2

3

4

  1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (без НДС)

010

в том числе от продажи:

продукции

011

товаров

012

услуг

013

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг

020

в том числе проданных:

продукции

021

товаров

022

услуг

023

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль(убыток) от продаж

(строки 010 – 020 – 030 – 040)

050

2. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Прочие доходы

090

Прочие расходы

100

3. Внереализац. доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль(убыт.) до налогооблож. (стр. 050+060-070+080+090-100 +120-130)

140

Налог на прибыль и аналогич. платежи

150

Прибыль(убыток ) от обычной деятельн.

160

4. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Чистая прибыль(убыток) отчетного

периода (строки 160 + 170 – 180)

190

11