- •Отчет по практике
- •Введение
- •I. Технико-экономическая характеристика объекта.
- •1.1 Общая характеристика предприятия
- •1.2 Анализ организационной структуры
- •1.3 Функции отдела закупок
- •2. Анализ логистики закупок
- •3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Заключение
- •Список литературы
- •Дневник практики
- •Бухгалтерский Баланс на ____31 декабря 2009__г.
- •Расшифровка отдельных прибылей и убытков
- •Бухгалтерский Баланс на ____31 декабря 2008__г.
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
_ |
_ |
_ |
_
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
_ |
_ |
_ |
_ |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
_ |
_ |
_ |
_ |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
_ |
_ |
_
|
_ |
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
X |
_ |
X |
_ |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
270 |
— |
— |
— |
— |
Руководитель ________ Главный бухгалтер_________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«__18__» ____03_______2010___г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Бухгалтерский Баланс на ____31 декабря 2008__г.
Коды |
|||
0710001 |
|||
2009 |
03 |
18 |
|
05321163 |
|||
7806393426 |
|||
|
|||
47 |
16 |
||
384 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ИП Селиверстов по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности______производство мебели по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Индивидуальный предприниматель/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единицы
измерения: тыс. руб. / млн.
руб.(ненужное
зачеркнуть)поОКЕИ
Местонахождение (адрес)
18.03.2009 |
|
Дата отправки (принятия)
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
264 |
256 |
||
Основные средства |
120 |
152222 |
174826 |
||
Незавершенное строительство |
130 |
21753 |
26667 |
||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
||
Итого по разделу 1 |
190 |
174239 |
201749 |
||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
122974 |
56548 |
||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
47652 |
23827 |
||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|
|
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
68195 |
28394 |
||
товары отгруженные |
215 |
|
|
||
расходы будущих периодов |
216 |
7127 |
4327 |
||
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2962 |
1151 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
1457 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
1457 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
161397 |
138443 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
135642 |
127362 |
||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
29241 |
10255 |
||
Денежные средства |
260 |
1744 |
1869 |
||
Прочие оборотные активы |
270 |
|
49773 |
||
Итого по разделу II |
290 |
318318 |
259496 |
||
БАЛАНС |
300 |
492557 |
461245 |
||
|
|||||
Пассив |
Код по-казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
|
|
||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10000 |
10000 |
||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
||
Добавочный капитал |
420 |
127382 |
127382 |
||
Резервный капитал |
430 |
13378 |
14243 |
||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
||
- |
433 |
|
|
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
47243 |
39288 |
||
Итого по разделу III |
490 |
198003 |
190913 |
||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
1899 |
1783 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
||
- |
521 |
|
|
||
Итого по разделу IV |
590 |
1899 |
1783 |
||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
157342 |
150596 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
135313 |
117953 |
||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
63412 |
57483 |
||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
25689 |
24351 |
||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
36704 |
27564 |
||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
9508 |
8555 |
||
прочие кредиторы |
625 |
|
|
||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|
|
||
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
||
Итого по разделу V |
690 |
292655 |
268549 |
||
БАЛАНС |
700 |
492557 |
461245 |
||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
||
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
||
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
|
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
||
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. От 18.09.06г. №115н)
Отчет о прибылях и убытках
за __ 2008 год__
Коды |
|||
0710001 |
|||
2009 |
03 |
18 |
|
05321163 |
|||
7806393426 |
|||
|
|||
|
|
||
384 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ИП Селиверстов по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ___производство мебели____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Индивидуальный предприниматель/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единицы
измерения: тыс. руб. / млн.
руб.(ненужное
зачеркнуть)поОКЕИ
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
КОД |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
739216 |
612810 |
|
011 |
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
654809 |
489480 |
Валовая прибыль |
029 |
84407 |
123330 |
Коммерческие расходы |
030 |
|
|
Управленческие расходы |
040 |
73956 |
64351 |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
10451 |
58979 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
5537 |
665 |
Проценты к уплате |
070 |
13261 |
12262 |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
Прочие доходы |
090 |
9922 |
13029 |
|
091 |
|
|
Прочие расходы |
100 |
22987 |
21144 |
|
110 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
-10338 |
39267 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
2857 |
325 |
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
421 |
442 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
83 |
11665 |
ЕНВД |
160 |
|
46 |
Чрезвычайные расходы |
180 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
-7985 |
27449 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
|
|
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
_ |
_ |
_ |
_
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
_ |
_ |
_ |
_ |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
_ |
_ |
_ |
_ |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
_ |
_ |
_
|
_ |
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
X |
_ |
X |
_ |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
270 |
— |
— |
— |
— |
Руководитель ________ Главный бухгалтер_________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«__18__» ____03_______2009___г.