Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задание ОПЕР.РУР.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
256.51 Кб
Скачать

Задание1: С планируйте показатели, на плановый период(выручку, производственную себестоимость, запасы, свободные денежные средства) используя исходные данные и таблицу EXCEL.

НОМЕР ВАРИАНТА СООТВЕТСТВУЕТ ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ В ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ВЕДОМОСТИ

варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

затраты всего

8,368

7,132

12,105

6,257

16,279

4,869

20,686

2,819

18,711

1,188

24,677

0,489

26,552

0,296

28,998

0,143

33,436

0,133

ресурсы

2,694

2,768

4,193

2,970

5,765

2,664

7,230

1,708

3,276

0,714

5,341

0,294

3,783

0,176

2,309

0,083

2,038

0,096

В т.ч. закупки

1,000

0,734

1,373

0,509

1,814

0,308

2,330

0,137

2,923

0,059

3,600

0,024

1,365

0,04

1,222

0,02

0,638

0,02

транспорт

0,67

0,69

1,05

0,74

1,44

0,67

1,81

0,43

0,82

0,18

1,34

0,07

0,95

0,04

0,58

0,02

0,51

0,02

производство

3,00

2,2032

4,1184

1,5264

5,4432

0,924

6,9888

0,4104

8,7696

0,177

10,8

0,0732

13,094

0,0454

15,667

0,0234

18,533

0,008

склад

1,000

0,734

1,373

0,509

1,814

0,308

2,330

0,137

2,923

0,059

3,600

0,024

4,365

0,015

5,222

0,008

6,178

0,003

Сбыт

1,000

0,734

1,373

0,509

1,814

0,308

2,330

0,137

2,923

0,059

3,600

0,024

4,365

0,015

5,222

0,008

6,178

0,003

показатель

Значение показателя по вариантам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Собственные средства на начало периода

начало1 периода

5,70

4,32

6,76

2,98

7,72

1,81

8,54

0,81

13,49

0,16

5,11

0,10

7,46

0,10

5,18

0,05

5,95

0,02

Конец 1/начало 2периода

-1,83

-0,67

-1,49

0,33

-0,97

0,68

-0,28

0,56

-8,82

0,18

-7,33

0,06

-13,24

0,03

-20,11

0,01

-24,76

0,03

Потребность в оборотных средствах

Начало 1периода

1,96

1,77

2,89

1,66

3,91

1,37

4,95

0,83

3,80

0,35

5,23

0,14

5,21

0,09

5,31

0,04

6,00

0,04

Конец 1/начало 2 периода

7,86

6,73

8,73

5,41

9,34

3,88

9,59

2,08

11,74

1,32

11,68

0,77

12,08

0,71

13,47

0,67

12,31

0,46

Свободные денежные средства

начало1периода

3,74

2,55

3,87

1,32

3,81

0,44

3,59

-0,01

9,69

-0,19

-0,12

-0,04

2,25

0,01

-0,13

0,00

-0,05

-0,02

Конец 1/начало 2 периода

-5,94

-4,85

-6,35

-3,76

-6,51

-2,77

-6,28

-1,53

-10,88

-1,33

-19,14

-0,75

-23,07

-0,67

-33,71

-0,66

-37,13

-0,46

Сделайте выводы по показателям прибыльности/убыточности выводы о функционировании организации, резервах снижения затрат и причинах дефицита денежных средств.

Задание 2 По результатам плана, увеличивая кратность перевозок и изменяя показатели длительности цикла(ликвидируя) производственных стадий, рационализируйте план до тех пор пока не получите прибыль и положительное значение свободных денежных средств.

показатель

Значение показателя по вариантам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Длительность цикла, дней

Заготовительного производства

20

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Обрабатывающего производства

60

70

40

55

20

35

25

15

5

10

30

45

50

60

65

5

5

5

Сборочного производства

15

15

15

15

15

60

70

40

55

45

50

35

25

15

30

45

50

60

заупочного

15

25

20

15

15

25

20

15

15

25

20

15

15

25

20

15

15

25

20

15

сбытового

10

5

5

10

5

10

5

5

10

5

10

5

5

10

5

10

5

5

10

5

Задание 3.Определите последовательность разработки управленческих решений при разработке плана, функциональные области менеджмента, отвечающие за планирование показателей плана .Используйте для этого следующими таблицами.

Типовые функций управления в функциональных областях менеджмента .

Функциональная область: Стратегическое управление

Типовые функции

1. Разработка и актуализация типовых методологических и локальных нормативных актов

2. Проведение стратегического анализа

3. Разработка стратегических целей

4. Разработка стратегий

5. Разработка бизнес-плана

6. Организация реализации бизнес-плана

7. Корректировка стратегических целей и планов

7.1. Реализация управленческих решений об устранении отклонений от стратегического плана

7.2. Корректировка стратегического плана

8. GR-функция (лоббирование интересов корпорации и отдельных его предприятий в органах государственной власти)

9. PR-функция (формирование положительного имиджа корпорации, продвижения его как брэнда, при решении задачи повышения стоимости корпорации и отдельных его предприятий)

10. Управление стратегическим партнерством

10.1. Анализ целесообразности создания/ликвидации стратегических альянсов

10.2. Принятие решений о создании/ликвидации стратегических альянсов

10.3. Анализ эффективности существующих стратегических альянсов

10.4. Принятие управленческих решений о пересмотре партнерских взаимоотношений

Функциональная область: Финансовое управление

Типовые функции

1. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями

2. Планирование и анализ финансового состояния

2.1. Разработка и актуализация методики оценки и планирования финансового состояния

2.2. Разработка «Финансового плана»

2.3. Анализ финансового состояния

2.3.1.Анализ существенных отклонений от плановых показателей

3. Бюджетирование

3.1. Разработка и актуализация типовой методики бюджетирования

3.2. Формирование бюджетов

3.3. Бюджетный контроль

4. Работа на внешних финансовых рынках холдинга

4.1. Привлечение заемных средств

4.2. Согласование перечня обслуживающих дочерние общества банков

4.3. Полнота и своевременность погашения кредитов

4.4. Размещение свободных средств

4.4.1. Создание механизмов формирования, содержания и использования централизованного фонда

4.4.2. Управление централизованным фондом

5. Выработка и реализация инвестиционной политики

5.1. Разработка и актуализация порядка подготовки инвестиционных проектов

5.2. Разработка инвестиционных проектов

5.3. Реализация инвестиционных проектов