Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бух учет.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
307.2 Кб
Скачать

Источники средств предприятия

Вид

Сумма, тыс. руб.

Собственные

Уставный фонд

800 000 000

Прибыль

14 000

Фонды и резервы

6 000+10 000+30 000+44 500=90 500

Прочие

15 000+500 200=515 200

Заемные

Кредиты

15 000 +120 000=135 000

Займы

50 000

Кредиторская задолженность

7 000+1000+31000+5 000+4 000+10 000+87 000+10 000=155 000

Прочие

5 000

Итого

800 964 700

Задание № 2

Составьте баланс предприятия на 1 января 200 9 г. по приведенным дан­ным

Объекты учета

Хозяйственные средства и источники их образования

Сумма, тыс.руб.

1. Сырье и материалы

15 000

2. Незавершенное производство

4 100

3. Уставный фонд

141 870

4. Расчетный счет

19 600

5. Запасные части

2 000

6. Задолженность рабочим и служащим

900

7. Задолженность поставщикам

4 000

8. Топливо

3 500

9. Задолженность по краткосрочным ссудам

1 900

10. Задолженность подотчетных лиц

110

11. Задолженность органам социального страхования

590

12. Касса

150

13. Нематериальные активы

700

14. Готовая продукция

4 500

15. Задолженность разным кредиторам

600

16. Прибыль

4 100

17. Основные средства

128 000

18. Резервный фонд

700

19. Амортизация основных средств

23 000

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на « »_______________200 г.

Форма 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация__________________________по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика_____________УНП

Вид деятельности ______________________поОКЭД

Организационно-правовая форма_________по ОКОПФ

Орган управления______________________по СООУ

Единицы измерения: млн. руб.____________по ОКЕИ

Адрес__________________________________________

Контрольная сумма

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код строки

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Основные средства (01, 02)

110

128 000

128 000

Нематериальные активы (04, 05)

120

700

700

Доходные вложения п материальные ценности (02,03)

130

-23 000

-23 000

Вложения во внеоборотные активы (07, 08)

140

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. Оборотные активы

Запасы и затраты

210

В том числе:

сырье, материалы и другие ценности (10,14,15,16)

211

15 000+2 000

15 000+2 000

животные на выращивании и откорме (11)

212

незавершенное производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44)

213

4 100

4 100

прочие запасы и затраты

214

3 500

3 500

Налога по приобретенным ценностям (18, 76)

220

Готовая продукция и товары (40, 41, 43)

230

4 500

4 500

Товары отгруженные, выполненные работы, ока­занные услуги (45, 46)

240

Дебиторская задолженность

250

В том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63)

251

расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75)

252

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

253

прочая дебиторская задолженность

254

110

110

Финансовые вложения (58, 59)

260

Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)

270

19 600+150

19 600+150

Прочие оборотные активы

280

ИТОГО по разделу II

290

154 660

154660

БАЛАНС

390

154 660

154660

ПАССИВ

Код строки

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

III. Источники собственных средств

Уставный фонд (80)

510

141 870

141 870

Собственные акции (доли), выкупленные у ак­ционеров (учредителей)(81)

515

Резервный фонд (82)

520

700

700

Добавочный фонд (83)

530

Нераспределенная прибыль (84)

540

4 100

4 100

Непокрытый убыток (84)

550

Целевое финансирование (86)

560

ИТОГО по разделу III

590

IV. Доходы и расходы

Резервы предстоящих расходов (96)

610

Расходы будущих периодов (97)

620

Доходы будущих периодов (98)

630

Прибыль отчетного года (99)

640

Убыток отчетного года (99)

650

Прочие доходы и расходы

660

ИТОГО по разделу IV

690

V. Расчеты

Краткосрочные кредиты и займы (66)

710

1 900

1 900

Долгосрочные кредиты и займы (67)

720

Кредиторская задолженность

730

В том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

731

4 000

4 000

расчеты по оплате труда (70)

732

900

900

расчеты по прочим операциям с персоналом (71,73)

733

расчеты по налогам и сборам (68)

734

расчеты по социальному страхованию и обеспече­нию (69)

735

590

590

расчеты с акционерами (учредителями) по выпла­те доходов (дивидендов) (75)

736

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

737

600

600

Прочие виды обязательств

740

ИТОГО по разделу V

790

154 660

154660

БАЛАНС

890

154 660

154660

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

На конец

отчетного

периода

Арендованные основные средства (001)

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра­нение (002)

Материалы, принятые в переработку (003)

Товары, принятые на комиссию (004)

Оборудование, принятое для монтажа (005)

Бланш строгой отчетности (006)

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито­ров (007)

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010)

Основные средства, сданные в аренду (011)

Нематериальные активы, полученные в пользование (012)

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных акти­вов (013)

Потеря стоимости основных средств (014)

Руководитель ____________ ________________

(подпись ) (И.О.Фамилия)

(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер (бухгалтер) _______________ ___________________

(подпись) (И.О.Фамилия)

«____» ______________ 200 г.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]