Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 вариант с выводами.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
735.23 Кб
Скачать

3.Анализ выполнения плана по номенклатуре продукции

Таблица 3 – Выпуск продукции по номенклатуре, тыс. руб.

Показатели

По плану

Фактически

Принимается

Недовыпонение

в выполнение

плана

плана

А

1

2

3

4

Продукция А

910

900

900

10

Продукция Б

1200

1064

1064

136

Продукция В

468

444

444

24

Всего

2578

2408

2408

170

Вывод:Выпуск продукции за 2008 год и в целом, и по каждой номенклатуре продукции был меньше запланированного уровня. В том числе недовыполнение плана по изделию А - 10 тыс. руб., по изделию Б - 136 тыс. руб., а по изделию В - 24 тыс.руб.

4.Анализ выполнения плана по структуре продукции

Таблица 4 - Выполнение плана по структуре продукции, тыс.руб.

Показатели

По плану

Фактически

Фактический выпуск при плановой структуре

Принимается в выполнение плана

Недовыпол-нения плана

тыс.р.

в %

тыс.р.

в %

Изделие А

910

35,3

900

37,37

850

850

-

Изделие Б

1200

44,55

1064

44,19

1121

1064

57

Изделие В

468

18,15

444

18,44

437

437

-

Всего

2578

100

2408

100

2408

2351

57

Вывод:В 2008 году было запланировано выпустить 35,3% от всей продукции - изделий А, 46,5% - изделий Б и 18,2% - изделий В. План по структуре продукции по изделию Б был недовыполнен на 2,4%, а по изделиям А и В - перевыполнен на 2,1% и 0,2%. На недовыполнение плана по изделию Б повлияло то, что во-первых весь объем выпущенной продукции в стоимостном выражении был ниже планового уровня, а во-вторых то, что выпуск Б в стоимостном выражении был ниже плана. Что же касается изделий А и В, то несмотря на то, что их выпуск в стоимостном выражении был ниже планового уровня, из-за снижения всего объема выпуска продукции их доля в его структуре возросла.

5.Анализ ритмичности выпуска продукции

Таблица 5 - Выпуск продукции по кварталам, тыс. руб.

Период

По плану

Фактически

Принимается

в выполнения плана

Недовыполнения плана

Процент выполнения плана

Коэффициент ритмичности

А

1

2

3

4

5

6

1 квартал

625

524

524

101

83,84

0,83

2 квартал

651

763

651

-

117,2

1

3 квартал

651

561

561

90

86,18

0,86

4 квартал

651

560

560

91

86,02

0,86

Всего

2578

2408

2296

282

93,41

0,89

Вывод: Коэффициенты ритмичности за каждый квартал примерно одинаковы, за исключением 2 квартала, когда предприятие перевыполнило план. В целом за год коэффициент ритмичности равен 93,6%. Поэтому можно сказать, что предприятие работает относительно ритмично, но данный уровень ритмичности все же необходимо повышать.

Общий вывод к разделу I: И товарная, и реализованная продукция в 2008 году были больше уровня 2007 года. Следует заметить, что план по выпуску и реализации продукции был недовыполнен на 170 тыс. руб. и на 5 тыс. руб. соответственно. Выпуск продукции по каждой номенклатуре тоже был ниже планового уровня. По структуре продукции план был недовыполнен лишь по изделию Б на 2,4%. На недовыполнение плана по изделию Б повлияло то, что во-первых весь объем выпущенной продукции в стоимостном выражении был ниже планового уровня, а во-вторых то, что выпуск Б в стоимостном выражении был ниже плана. Что касается ритмичности работы предприятия, то можно сделать вывод о том, что предприятие работает относительно ритмично, т.е. выпуск продукции происходит относительно равномерно. Однако все же необходимо улучшать уровень ритмичности.