Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
рабочая тетрадь по ФУ.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
368 Кб
Скачать

Бухгалтерский баланс (учебная форма)

Актив

Сумма,

тыс.

руб.

Пассив

Сумма,

тыс.

руб.

I раздел. Внеоборотные активы

III раздел. Капитал и резервы

Итого по разделу 1

Итого по разделу 3

II раздел. Оборотные активы

IV раздел. Долгосрочные обязат-ва

Итого по разделу 4

V раздел. Краткосрочные обязат-ва

Итого по разделу 2

Итого по разделу 5

БАЛАНС

БАЛАНС

Задание 2.3. На основании данных о состоянии средств организации и источниках их образования определите статьи и разделы актива и пассива баланса и составьте баланс организации на отчетную дату.

Баланс составить по форме, приведенной в Приложении1.

Исходные данные: см. решение задания 1.1 и задания 1.2

Задание 2.4. На основании данных о состоянии средств организации и источниках их образования определите статьи и разделы актива и пассива баланса и составьте баланс организации на отчетную дату.

Баланс составить по форме, приведенной в Приложении1.

Исходные данные: см. решение задания 1.3

Задание 2.5.

1. На основании исходных данных о состоянии средств организации и источниках их образования составьте начальный баланс организации по состоянию на 01.09.2009 года

2. Определите, каким образом изменится начальный баланс под влиянием хозяйственных операций, указанных в Журнале регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2009 года.

3. Составьте заключительный баланс организации на 01.10.2009 года

Исходные данные: Имущество ООО «Стимул» и источники его образования

по состоянию на 01.09.2009 г.

п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Сумма,

тыс. руб.

На каком счете

учитываются

1.

Денежные средства на расчетном счете

90,0

2.

Уставный капитал

400,0

3.

Основные средства

200,0

4.

Материалы

150,0

5.

Денежные средства в кассе

9,5

6.

Задолженность поставщикам за материалы

100,0

7.

Задолженность подотчетных лиц

2,5

8.

Нераспределенная прибыль

10,0

9.

Товары

58,0

Журнал хозяйственных операций организации за сентябрь 2009 года.

п/п

Наименование хозяйственной операции

Сумма,

тыс.

руб.

счета

Взаимосвязанные стороны

Тип

изме-нения

Актив

Пассив

(+)

(-)

(+)

(-)

1.

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы.

50,0

51

-50

IV

60

-50

2.

Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы

0,5

3.

Нераспределенная прибыль направлена на увеличение уставного капитала

10,0

4.

Зачислен на расчетный счет аванс покупателей под поставку товара

20,0

Бухгалтерский баланс (учебная форма)

АКТИВ

на

01.09.09

на 01.10.09

ПАССИВ

на

01.09.09

на 01.10.09

Задание 2.6.

1. На основании исходных данных об имуществе организации (тема: Бухгалтерский баланс. Задание 2.2.) и Журнала хозяйственных операций организации за сентябрь 2009 г. определить статьи баланса, подвергшиеся изменению, характер изменения статей и тип изменения баланса.

2. Составить баланс предприятия на 01.10.2009 г. (по учебной форме).

Журнал хозяйственных операций организации за сентябрь 2009 года.

п/п

Наименование

хозяйственной операции

Сумма,

тыс.

руб.

счета

Взаимосвязанные стороны

Тип

изме-нения

Актив

Пассив

(+)

(-)

(+)

(-)

1.

Погашена с расчетного счета задолженность по краткосрочной ссуде

20,0

2.

Нераспределенная прибыль направлена на пополнение резервного капитала.

10,0

3.

Внесены в кассу неиспользованные подотчетные суммы (в погашение задолженности подотчетных лиц)

34,0

4.

Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка

200,0

5.

Погашена с расчетного счета задолженность в бюджет

25,0

6.

Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей (в погашение задолженности за поставленный им товар)

100,0

7.

Отпущены со склада в производство материалы.

28,0

8.

Получены с расчетного счета деньги на выплату заработной платы (для погашения задолженности по зарплате)

218,0

9.

Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц

28,0

10.

Выдана из кассы заработная плата работникам основного производства

190,0

Бухгалтерский баланс (учебная форма)

АКТИВ

на

01.09.09

на 01.10.09

ПАССИВ

на

01.09.09

на 01.10.09

Приложение 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Местонахождение (адрес)________________________________________________________________

Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

Основные средства (01,02,03)

120

Незавершенное строительство (07,08)

130

Доходные вложения в материальные ценности (02,03)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

Отложенные налоговые активы (09)

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I (стр.110+120+130+135+140+145+150)

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы (стр. 211+212+213+214+215+216+217)

 

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,16)

 

 211

животные на выращивании и откорме (11)

 212

 

 

затраты в незавершенном производстве (14,20,21,23,29,44,46)

 213

готовая продукция и товары для перепродажи (14,41,42,43)

 214

товары отгруженные (45)

 215

расходы будущих периодов (97)

 216

прочие запасы и затраты

 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики (62,63,76)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики (62,63,76)

241

учредителей по взносам в уставный капитал (75)

242

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

Денежные средства (50,51,52,55,57)

260

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II (стр.210+220+230+240+250+260+270)

290

БАЛАНС (стр.190+290)

300

Пассив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (стр. 431+432)

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством (82)

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82)

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

Итого по разделу III (стр.410+411+420+430+470)

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

 

510

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV (стр. 510+515+520)

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

Займы и кредиты (66)

610

Кредиторская задолженность (стр.621+622+623+624+625)

620

в том числе:

поставщики и подрядчики (60,76)

 

 621

задолженность перед персоналом организации (70)

 622

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами (69)

 623

задолженность по налогам и сборам (68)

 624

прочие кредиторы (71,73,76,62)

 625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

 

630

Доходы будущих периодов (86,98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V (стр.610+620+630+640+650+660)

690

БАЛАНС (стр. 490+590+690)

700

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

арендованные основные средства (001)

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

Материалы, принятые в переработку (003)

925

Товары, принятые на комиссию (004)

930

Оборудование, принятое для монтажа (005)

933

Бланки строгой отчетности (006)

937

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в использование

990

Основные средства, сданные в аренду (011)

1000

Земельные угодья, га (012)(код по ОКЕИ – 059)

1010

СПРАВКА

о материальных ценностях, принадлежащих государству

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Всего материальных ценностей, приобретенных для государственных фондов и резервов

1020

в том числе для федеральных государственных фондов и резервов

1021

Федеральный фонд семян:

в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

1030

в тыс.руб.

1031

Федеральный продовольственный интервенционный фонд:

в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

1040

в тыс.руб.

1041

Федеральный резерв пестицидов:

в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

1050

в тыс.руб.

1051

Прочие федеральные фонды и резервы

1060

Продовольственные фонды и резервы субъектов Российской Федерации - всего

1070

в том числе:

зерновые:

в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

1071

в тыс.руб.

1072

М.П.

Руководитель ___________ ______________

  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ _______________

  (подпись) (расшифровка подписи)

«______» _________________ 200__г.