- •1 Теоретические основы учета топлива
- •1.1 Нормативно-правовое регулирование учета топлива
- •1.2 Сущность учета топлива
- •2 Организационно-правовая и экономическая характеристика ооо «альянс – авто»
- •2.1 Организационно-правовая характеристика
- •2.2 Краткая экономическая характеристика ооо «Альянс-Авто»
- •3 Анализ состояния учета топлива на
- •3.1 Общее состояние учетно-аналитической работы
- •3.2.Состояние первичного учета на ооо «Альянс-Авто»
- •3.3 Состояние синтетического и аналитического учета на
- •3.4 Пути совершенствования учета топлива на ооо «Альянс-Авто»
- •Приложения приложение 1 Бухгалтерский баланс
- •Приложение 2 отчет о прибылях и убытках за __________________2012г.
- •Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Приложения приложение 1 Бухгалтерский баланс
на ________________2012г. |
Коды | ||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
Организация Альянс - Авто___________________________________ по ОКПО |
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
| ||
Вид деятельности ________________________________________ по ОКВЭД |
| ||
Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________ ________________________________ _________________ по ОКОПФ / ОКСФ |
| ||
Единица измерения: тыс.руб./ млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |||
Местонахождение (адрес) _____________________________________________ |
384/385 | ||
____________________________________________________________________ |
| ||
Дата утверждения |
| ||
Дата отправки (принятия) |
|
Актив |
Код строки |
На начало года |
На конец года | |
Нематериальные активы |
110 |
- |
- | |
Основные средства |
120 |
839 |
667 | |
Незавершенное строительство |
130 |
- |
- | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- | |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- | |
Итого по разделу 1. |
190 |
839 |
667 | |
Запасы |
210 |
27127 |
32614 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2461 |
3948 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются через 12 мес. после отчетной даты) |
230 |
- |
- | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты) |
240 |
9744 |
18424 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
- | |
Денежные средства |
260 |
937 |
1751 | |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
56 | |
Итого по разделу 2. |
290 |
40269 |
56793 | |
Баланс |
300 |
41108 |
57460 | |
Пассив | ||||
Уставный капитал |
410 |
11 |
11 | |
Добавочный капитал |
420 |
- |
- | |
Резервный капитал |
430 |
- |
- | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
16318 |
21878 | |
Итого по разделу 3. |
490 |
16329 |
21889 | |
Долгосрочные займы и кредиты |
510 |
4776 |
4964 | |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
15 |
3 | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- | |
Итого по разделу 4 |
590 |
4791 |
4967 | |
Краткосрочные займы и кредиты |
610 |
3000 |
3000 | |
Кредиторская задолженность |
620 |
16988 |
27605 | |
Задолженность перед участниками по выплате доходов |
630 |
- |
- | |
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- | |
Итого по разделу 5 |
690 |
19988 |
30605 | |
Баланс |
700 |
41108 |
57460 |
СПРАВКА о наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
|
|
|
Руководитель _________ ______________ Главный бухгалтер ________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«12» января 2013г.