Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
в-7.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
133.92 Кб
Скачать

Бухгалтерский баланс н 31 декабря а ______________2008 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

О

ОАО Распадская

рганизация _______________________________________________________ по ОКПО

05019458

И

Добыча угля подземным способом

дентификационный номер налогоплательщика ИНН

4214002316

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

10.10.12

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

_

открытое акционерное общество/частная собственность

__________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

67

16

Е

г.Междуреченск, ул. Интернациональная 35

диница измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1 303

1 157

Основные средства

120

2 704 978

3 795 171

Незавершенное строительство

130

2 461 138

3 304 301

Доходные вложения в материальные ценности

135

97 887

108 407

Долгосрочные финансовые вложения

140

17 556 622

17 444 661

Отложенные налоговые активы

145

25 493

32 496

Прочие внеоборотные активы

150

3 072

250

ИТОГО по разделу I

190

22 850 493

24 686 443

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

1 184 549

1 589 898

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

570 977

812 014

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2

1 306

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

613 570

776 578

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

148 463

60 977

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

31 205

41 833

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 456 989

2 682 557

в том числе: покупатели и заказчики

241

53 784

129 536

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

0

330 530

Денежные средства

260

168

39 025

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

2 989 889

4 744 820

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

25 840 382

29 431 263

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

3 123

3 123

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

9 365 357

9 346 820

Резервный капитал

в том числе:

430

161

161

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

161

161

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

7 218 972

9 266 218

ИТОГО по разделу III

490

16 587 613

18 616 322

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

7 486 875

8 887 571

Отложенные налоговые обязательства

515

35 073

32 883

Прочие долгосрочные обязательства

520

1 125

ИТОГО по разделу IV

590

7 523 073

8 920 454

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

28 026

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

1 633 846

1 832 517

поставщики и подрядчики

621

529 820

1 056 966

задолженность перед персоналом организации

622

105 561

60 324

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

28 497

18 489

задолженность по налогам и сборам

624

133 256

128 144

прочие кредиторы

625

836 712

568 594

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

67 824

61 970

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

1 729 696

1 894 487

БАЛАНС

700

25 840 382

29 431 263

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

3 019 486

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

4 831

4 904

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

52 789

53 340

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

822 986

695 785

Износ жилищного фонда

970

1 199

1 245

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

246 902

229 610

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

1000

0

0

Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________________ ________г.

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

(в ред. приказа Минфина РФ

от 18.09.06 № 115н)