- •1.1. Пояснительная записка
- •1.2. Тематический план
- •2. Конспект лекций
- •Тема 1. Учет основных средств и нематериальных активов
- •Тема 2. Учет производственных запасов
- •Тема 3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
- •Тема 4. Учет расчетов с предприятиями, физическими лицами, бюджетом и внебюджетными фондами
- •Тема 5. Учет затрат на производство
- •Тема 7. Учет денежных средств, кредитных операций, финансовых вложений
- •Тема 8. Учет фондов и финансовых результатов
- •Тема 9. Бухгалтерская отчетность
- •Тема 10. Учетная политика предприятия
- •3. Контроль знаний
- •3.1. Контрольные вопросы
- •3.2. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
- •4. Глоссарий
- •5. Литература
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
Приложение 4
Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _____________ 200 ___ г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|||
|
|
|
|
|
Форма № 1 по ОКУД |
|
0710001 |
|||||||
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
|
|
|||||
Организация |
|
|
|
|
по ОКПО |
|
|
|
39237824 |
|
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
ИНН |
|
5260095591 |
|||||||
Вид деятельности |
|
|
|
по ОКВЭД |
91110/95120 |
|||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Единица измерения: тыс. руб. |
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
384/385 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Дата утверждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
АКТИВ |
|
Код по- |
|
На начало |
|
На конец |
||||||
|
|
|
|
отчетного |
|
отчетного |
||||||||
|
|
|
|
|
|
казателя |
года |
|
|
периода |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
|
|
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Нематериальные активы |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основные средства |
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Незавершенное строительство |
|
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
|
135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Долгосрочные финансовые вложения |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Отложенные налоговые активы |
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Прочие внеоборотные активы |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ИТОГО по разделу I |
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Запасы |
|
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
животные на выращивании и откорме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
затраты в незавершенном производстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
товары отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются бо- |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
лее чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в |
|
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
течение 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Краткосрочные финансовые вложения |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Денежные средства |
|
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Прочие оборотные активы |
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ИТОГО по разделу II |
|
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
БАЛАНС |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122
|
ПАССИВ |
|
Код по- |
На начало |
На конец |
||
|
|
казателя |
отчетного |
отчетного |
|||
|
|
|
|
|
года |
периода |
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
|
|
410 |
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
( |
) |
( |
) |
|
Добавочный капитал |
|
|
420 |
|
|
|
|
Резервный капитал |
|
|
430 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
|
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными доку- |
|
|
|
|
|
||
ментами |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
470 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
|
490 |
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
||
Займы и кредиты |
|
|
510 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
|
515 |
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
|
520 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
|
590 |
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
||
Займы и кредиты |
|
|
610 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
620 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
||
задолженность по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность передучастниками (учредителями) по выплатедоходов |
630 |
|
|
|
|
||
Доходы будущих периодов |
|
|
640 |
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
|
650 |
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
660 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
|
|
690 |
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
700 |
|
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых |
|
|
|
|
|
||
счетах |
|
|
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые наответственное хранение |
|
|
|
|
|
||
Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
|
|
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
|
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных |
|
|
|
|
|
||
объектов |
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ____________ ________________ |
Главный бухгалтер __________ ______________ |
||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«_____» __________________ 200 ___ г.
123
Приложение 5
Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
|
|
за |
год |
200 4 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
|||
Организация |
|
ООО "Оператор" |
|
|
|
по ОКПО |
39237824 |
||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
ИНН |
5260095591 |
|||||||||
Вид деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКВЭД |
91110/95120 |
|||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
|
|
81 |
|
|
16 |
|||||||
Общество с ограниченной ответственностью |
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
384/385 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
За отчет- |
За аналогичный пе- |
||||||
|
|
наименование |
|
|
|
код |
ный период |
риод предыдущего |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
года |
|
||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
|
4 |
|
|
||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов |
010 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
029 |
|
|
|
|
|
|
|||
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
030 |
|
|
|
|
|
|
|||
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
040 |
|
|
|
|
|
|
|||
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
|
050 |
|
|
|
|
|
|
|||
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
060 |
|
|
|
|
|
|
|||
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
070 |
|
|
|
|
|
|
|||
Доходы от участия в других организациях |
|
080 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
|
090 |
|
|
|
|
|
|
|||
Прочие операционные расходы |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|||
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
130 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
СПРАВОЧНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
124
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|
Показатель |
|
|
|
За отчетный |
За аналогичный период |
||
|
|
|
|
период |
предыдущего года |
|||
|
|
|
|
|
||||
наименование |
|
код |
|
при- |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
|
|
|
|
|
быль |
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по кото- |
|
|
|
|
|
|
||
рым получены решения суда (арбитражного суда) об их |
|
|
|
|
|
|
||
взыскании |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или |
|
|
|
|
|
|
||
ненадлежащим исполнением обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
|
|
|
|
|
|
||
Отчисления в оценочные резервы |
|
|
|
Х |
|
Х |
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, |
|
|
|
|
|
|
||
по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________ _______________ |
Главный бухгалтер _________ _______________ |
|||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«______» _____________ 200 __ г.
125