Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методич. для аудит..docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
59.1 Кб
Скачать

1. Відомість залишків по синтетичних рахунках на 1 липня 20 р. Підприємства «Квітень»

таблиця 19

Код

Назва рахунків

Сума

10

Основні засоби (первісна вартість)

142800

13

Знос необоротних активів

28560

20

Виробничі запаси, у тому числі:

сировина і матеріали

транспортно-заготовельні витрати

27000

4200

23

Виробництво

24700

26

Готова продукція

78300

30

Каса

1200

31

Поточні рахунки в банку

87467

36

Розрахунки з покупцями і замовниками

45000

37

Розрахунки з різними дебіторами в тому числі:

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

510

40

Статутний капітал

296000

43

Резервний капітал

5000

44

Нерозподілений прибуток

(непокриті збитки)

11245

60

Короткострокові позики банку

20000

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

31150

64

Розрахунки за податками

4217

65

Розрахунки з фондами соціального страхування, у тому числі:

651 Пенсійний фонд

652 Фонд соціального страхування

653 Фонд соціального страхування на випадок безробіття

656 Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (коефіцієнт 1,2%)

4630

290

265

138

66

Розрахунки за виплатами працівників

11560

68

Розрахунки за іншими операціями, в тому числі:

685 Розрахунки з іншими кредиторами

1780

2. Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси»

таблиця 20

Аналітичні рахунки

Сума

1.

Сировина та матеріали за договірною вартістю

27000

2.

Транспортно-заготівельні витрати

4200

Усього

31200

3. Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 23 «Незавершене виробництво»

таблиця 21

Аналітичні рахунки

Сума на початок

1.

Виріб Блуза жіноча

24700

2.

Виріб Спідниця жіноча

-

Усього

24700

4.Залишки на аналітичних рахунках рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

таблиця 22

П.І.Б. підзвітних осіб

Сума

1.

Директор Каменська О.Г.

210

2.

Головний інженер Белий Т.І.

300

Усього

510

5. Господарські операції підприємства «Квітень»

таблиця 23

Зміст господарської операції

Перелік варіантів за першою літерою прізвища

1 А Б ВГ Ш Ю

2 ДЄЖЗ Ч Я Ц

3 І Ї К ЛМ Щ

4 М Н О ПХ

5 РСТУФ Й

1.

Нарахована заробітна плата працівникам швейної фабрики:

За пошив блуз жіночих

45000

78000

12200

28000

90000

За пошив спідниць жіночих

39000

67000

15000

25000

99300

Персоналу цеха

15000

11550

11700

17000

22200

2.

Проведені відрахування від сум нарахованої заробітної плати

?

?

?

?

?

3.

Оприбутковані матеріалі, що надійшли від постачальника:

?

?

?

?

?

Муслін 800м х 70грн

?

?

?

?

?

Ситець 1300 м х 33грн

?

?

?

?

?

ПДВ 20%

?

?

?

?

?

4.

Відпущені мішки, які призначені для упаковки готової продукції на складі за договірною ціною

1800

1000

2200

3400

1000

5.

Відпущене зі складу лінолеум для підлоги відділу збуту

5000

5600

10800

7600

11000

6.

Отримано рахунок від «Енергозбуту» за поставку електроенергії:

цеху

4000

3800

6000

4500

7000

офісу

3000

3000

2300

11700

9000

Складу готової продукції

1500

1170

1900

2220

3000

НДС 20%

?

?

?

?

?

7.

Отримано рахунок за вивіз сміття з території фабрики

2300

1900

3100

1700

2800

ПДВ 20%

?

?

?

?

?

8.

Оприбутковані матеріали що надійшли від постачальника:

Муслін 450м х 70грн

?

?

?

?

?

Ситець 950 м х 30грн

?

?

?

?

?

ПДВ 20%

?

?

?

?

?

9.

Нарахована амортизація основних засобів:

Складу готової продукції

1900

4500

6700

2800

4000

офісу

2200

3800

7000

3300

2800

10.

Отримано рахунок за рекламу готової продукції на радіо

800

1200

700

1000

650

НДС 20%

?

?

?

?

?

11.

Оприбутковані матеріалі, що надійшли від постачальника:

Муслін 320м х 80грн

?

?

?

?

?

Ситець 750 м х 50грн

?

?

?

?

?

ПДВ 20%

?

?

?

?

?

12.

З поточного рахунку отримано до каси для виплати заробітної плати та господарські потреби

54000

60000

55000

33000

48000

13.

З каси видано заробітна плата

48000

59000

50000

32000

40000

14.

З каси видрано директору підприємства на відрядження до міста Києва

2000

1500

5000

1000

2000

15.

Представлено авансовий звіт директора про відрядження

1800

1500

4500

890

2000

16.

Отримано рахунок ВАТ «Київстар» за телефонні розмови

600

620

540

500

700

НДС 20%

?

?

?

?

?

17

Отримано рахунок від ТОВ «Вітязь» за охорону

цеху

2200

1600

2000

1780

1800

Доставки матеріалів

1000

600

800

780

800

НДС 20%

?

?

?

?

?

18.

Відпущені в цех допоміжні матеріали для використання на поточний ремонт виробничого обладнання

600

556

700

460

900

19.

Відпущені зі складу в цех для виробництва продукції матеріали за методом ФІФО: муслін 1500 м для виробництва блуз:

?

?

?

?

?

20.

Списується частка транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали, суму визначити. При цьому слід використовувати середній відсоток ТЗВ

?

?

?

?

?

21.

На підставі наведених операцій визначіть суму загальновиробничих витрат підприємства і розподіліть їх за видами продукції пропорційно сум нарахованої заробітної плати працівників основного виробництва

?

?

?

?

?

22.

Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція за фактичною собівартістю. Розрахуйте собівартість готової продукції за звітний період. Незавершене виробництво на початок періоду наведено в таблице 21. Залишок на кінець періоду незавершеного виробництва блуз 6000 грн. .

?

?

?

?

?