лабораторный практикум по БУ
.pdfСчет 58 «Финансовое вложения»
Месяц |
|
|
Оборот по дебету |
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
|
по кредиту сч. 76 по |
|
|
|
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
ж.о. №10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет 1 «Расчет с поставщиками»
|
Месяц |
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
по кредиту сч. 51 по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||
|
|
ж.о. №2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
по кредиту сч. 90-1 по |
|
по кредиту сч. 62 |
|
|
по кредиту сч. 68 по |
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
||||
|
|
|
ж.о.№11 |
|
по ж.о. №8 |
|
|
ж.о. №8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
по кредиту сч. 51 по |
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
||
|
|
ж. о. №2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Месяц |
|
Оборот по дебету |
Оборот по |
|
Сальдо |
|||
|
по кредиту. сч. 19 по ж.о. |
по кредиту сч. 51 по ж.о. |
по кредиту сч. 62 по ж.о. №8 |
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
дебет |
|
кредит |
|||||
|
№8 |
№2 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
||||
Месяц |
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
по кредиту сч. 50 по ж.о. |
|
|
по кредиту сч. 51 по ж.о. |
|
|
по кредиту сч. 70 по ж.о. |
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ 1 |
|
|
№ 2 |
|
|
№ 10/1 |
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
по кредиту |
|
|
По кредиту |
|
|
По кредиту |
|
|
По кредиту |
|
|
По кредиту сч. 73 |
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
сч. 28 по |
|
счета 50 ж.о. |
счету 68 по ж.о. |
счета 76 по ж.о. |
по ж.о. №8 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
ж.о. №10/1 |
|
|
№ 1 |
|
|
№ 8 |
|
|
№ 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Месяц |
|
|
|
|
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
по кредиту сч. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|||||
|
|
по ж.о. №1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Месяц |
|
|
Оборот по дебету |
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
||
|
по кредиту сч. 50 |
|
|
|
|
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||
|
по ж.о. №1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
|
Месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
по кредиту сч. 50 |
|
|
по кредиту счета |
|
|
по кредиту счету |
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||||
|
|
|
|
по ж.о. № 1 |
|
|
51 ж.о. № 2 |
|
|
91-1 по ж.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ 13,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет № 77 «Отложенные налоговые обязательства»
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Месяц |
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
по кредиту сч. 68 по |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|||
|
|
ж.о. № 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 01.12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 80 «Уставной капитал»
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
||||
Месяц |
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
по кредиту сч. |
|
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
||
|
|
по ж.о. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 82 «Резервный капитал»
Месяц |
|
|
Оборот по дебету |
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
|
по кредиту сч. по ж.о. |
|
|
|
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||
|
№ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 83 «Добавочный капитал»
|
Месяц |
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
по кредиту сч. 84-3 по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|||||
|
|
|
ж.о. №12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет 1 «Прибыль, подлежащая распределению»
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
по кредиту сч. по ж.о. |
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет 3 «Нераспределенная прибыль в использовании»
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Месяц |
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
по кредиту сч. 87 по ж.о. |
|
по кредиту сч. по ж.о. |
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||||
|
|
№ 12 |
|
№ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка»
Месяц |
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
|
|
по кредиту сч. 90-9 по |
|
|
|
|
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||
|
|
ж.о. № 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
Счет 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
||
Месяц |
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
по кредиту сч. 40 по |
|
|
по кредиту сч. 43 |
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|||||
|
|
|
ж.о. № 10/1 |
|
|
по ж.о. №11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость»
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
||
Месяц |
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
по кредиту сч. 68 по ж.о. |
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||
|
|
|
№ 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90 «Продажи», субсчет 5 «Общехозяйственные расходы»
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредиту сч. 26 по |
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
ж.о. № 10/1 |
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90 «Продажи», субсчет 6 «Коммерческие расходы»
Месяц |
|
|
Оборот по дебету |
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
|
по кредиту сч. 44-1 по |
|
|
|
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
||||
|
ж.о. №11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль убыток от продаж»
|
Месяц |
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
по кредиту сч. |
|
по кредиту сч. |
|
|
по кредиту сч. |
|
|
по кредиту сч. |
|
|
по кредиту сч. |
|
|
Итого по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|||||||||
|
|
99 по ж.о. № 15 |
|
90-2 по ж.о. |
|
|
90-3 по ж.о. |
|
|
90-5 по ж.о. |
|
|
90-6 по ж.о. |
|
|
кредиту |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
№ 11 |
|
|
№ 11 |
|
|
№ 11 |
|
|
№ 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66
Счет 91. «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
по кредиту сч. 91-1 по |
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
ж.о. № 15 |
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
|
Месяц |
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредиту сч. 01 по |
по кредиту сч. 04 по |
по кредиту сч. 14 по |
по кредиту сч. 50 по |
по кредиту сч. 58 по |
по кредиту сч. 66 по |
|
|
ж.о. № 13 |
ж.о. № 13 |
ж.о. № |
ж.о. № 1 |
ж.о. № 8 |
ж.о. № 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
Оборот по дебету |
|
|
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|
|
|
по кредиту сч.68 по |
по кредиту сч.69 |
по кредиту сч.70 по |
по кредиту сч. 76 |
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
дебет |
|
кредит |
|
|||||||
|
ж.о. №8 |
по ж.о. №13 |
ж.о. №13 |
по ж.о. №8 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
|
Месяц |
|
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
по кредиту сч.91-2 по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|||||
|
|
|
ж.о. № 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67
Счет 97 «Расходы будущих периодов»
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Месяц |
|
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
по кредиту сч. 76 по ж.о. №8 |
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 98 «Доходы будущих периодов»
|
|
|
|
Оборот по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Месяц |
|
|
|
Оборот по |
|
Сальдо |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредиту сч. 99 по ж.о. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
№15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 99 «Прибыли и убытки»
|
Месяц |
|
|
|
Оборот по дебету |
Оборот по |
|
|
Сальдо |
|||||||||
|
|
по кредиту сч. 68 по ж.о. |
по кредиту сч. 84-1 по ж.о. |
по кредиту сч. 91-9 по ж.о. |
Итого по дебету |
кредиту |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
дебет |
|
|
кредит |
||||||||||||
|
|
№8 |
№ 12 |
№15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого |
|
|
|
|
|
Итого по дебету |
|
|
Оборот по |
|
|
|
Сальдо |
|
|||
|
по Главной книге |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебет |
|
|
кредит |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 31 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68
ЗАДАНИЕ №3
Заполнить основные формы годовой бухгалтерской отчетности:
1.Бухгалтерский баланс (формы № 1);
2.Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма №1 по ОКУД дата (год, месяц, число)
Организация _________________________________________ |
по ОКПО |
Индификационный номер налогоплательщика ____________ |
ИНН |
Вид деятельности ____________________________________ |
по ОКПД |
Организация правовая форма/форма___________________ |
по ОКОПФ/ОКФС |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес
Дата утверждения Дата оправки (принятия)
коды
0710001
66000
384/385
Актив |
Код строки |
На начало года |
На конец |
|
|
|
отчетного |
|
|
|
периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
Основные средства |
120 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
Доходные вложения и материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
Итого по разделу I |
190 |
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
Запасы |
210 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные |
|
|
|
ценности |
|
|
|
Животные на выращивание и откормке |
|
|
|
Затраты в незавершенном производстве |
|
|
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
|
Товары отгруженные |
|
|
|
Расходы будущих периодов |
|
|
|
Прочие запасы и затраты |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по |
220 |
|
|
приобретенным ценностям |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по |
230 |
|
|
которой ожидаются в течение 12 месяцев после |
|
|
|
отчетной даты) |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
покупатели и заказчики |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по |
240 |
|
|
которой ожидаются в течение 12 месяцев после |
|
|
|
отчетной даты) |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
Покупатели и заказчики |
|
|
|
69
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
|
Денежные средства |
260 |
|
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
Итого по разделу II |
290 |
|
|
|
БАЛАНС (сумма стр. 190+290 ) |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассив |
Код строки |
На начало |
На конец |
|
|
|
|
отчетного года |
отчетного |
|
|
|
|
года |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
||
Уставной капитал |
410 |
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
( ) |
( ) |
Добавочный капитал |
420 |
|
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
Резервы, образованные в соответствии с |
|
|
|
|
учредительными документами |
|
|
|
|
Резервы, образованные в соответствии с |
|
|
|
|
учредительными документами |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый |
|
|
|
|
убыток) |
470 |
|
|
|
Итого по разделу III |
490 |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
||
Займы и кредиты |
510 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
Итого по разделу IV |
590 |
|
|
|
V. Краткосрочные обязательство |
|
|
||
Займы и кредиты |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
Поставщики и подрядчики |
|
|
|
|
Задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
|
Задолженность перед государственными |
|
|
|
|
внебюджетными фондами |
|
|
|
|
Задолженность по налогам и сборам |
|
|
|
|
Прочие кредиторы |
|
|
|
|
Задолженность перед участниками |
630 |
|
|
|
(учредителями) по выплате доходов |
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
Итого по разделу V |
690 |
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
70